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弘業股份傳達學習集團內部審計工作會議精神并舉辦內審制度宣講會

發布時間:2022/4/15 20:52:13 

  根據公司開展“2022年制度學習(宣講)月活動”的安排,4月13日上午,弘業股份組織召開內部審計制度宣講會,傳達學習控股集團內部審計工作會議精神,宣講公司內部審計制度。公司領導班子成員和各職能部門、各分公司、子公司的主要負責人及內審專員等30余人參加會議。

  會議傳達學習了控股集團周勇董事長《在集團內部審計工作會議上的講話》的精神要義,并由公司審計部對《江蘇省部門和單位內部管理領導經濟責任審計辦法》及弘業股份《內部審計工作規定》、《審計整改工作辦法》、《審計結果及整改考核評價辦法》三項制度進行了詳細解讀。

  公司黨委書記、董事長馬宏偉針對新形勢下做好公司內部審計工作的重點作出安排:一是加強對內審功能的理解。從查錯防弊向價值管理轉變,發揮好“診斷”和“增值”等功能,成為改善公司管理水平、改進公司運行機制的重要力量。二是加強對審計工作的領導。建立內部審計向黨組織、董事會負責的工作機制,各職能部室、各業務單位主要負責人要進一步重視和支持內部審計工作,按照分工規定親自抓、親自部署,為審計工作撐腰打氣。三是加強對審計制度的學習。進一步形成尊崇制度、敬畏制度的良好氛圍,切實提高制度執行力。四是加強審計成果的運用。著力于審計發現問題的整改,做好審計整改的督促檢查考核,嚴格執行責任追究制度,切實增強審計整改的嚴肅性。

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